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用友软件相关模块的操作方式及用友软件的使用方法

时间: 2019-06-05 浏览次数: 193

用友软件是用友公司开发的一款记账软件,会计师使用用友软件的时候,不仅大大提高了工作效率,而且可以有效防止数据反复的入账。那么,如何操作用友软件的各个模块?财务软件的无形资产怎样计算和提取?下面我们就“用友软件相关模块的操作方式及用友软件的使用方法”来详细了解下。



【用友软件相关模块的操作方法】


一、帐


1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定。


2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号 ——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。


3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码。


4、点击权限——设置帐套操作员的权限。



5、修改账套:以账套主管的身份注册,并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息。


6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时套号不能相同,以免覆盖账套)。


二、总帐系统


1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类。


填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除。


2、填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)。


3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。


4、结转期间损益:期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账。


5、月末处理或期末——结账。


6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目。


7、支票登记簿:初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增。


8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项。


9、 反结账:期末——结账——CTRL+SHIFT+F6。


10、反对账:期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除。


11、年度结账:注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认。


12、年度账的引入前缀名为uferpyer :系统管理——年度账——引入。


13、年度账结转:注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据。


14、清空年度数据:注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认。


二、UFO报表设置


1、报表处理:启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页。


2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和。


3、舍位平衡公式:数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。——舍位计算时——数据——舍位平衡。


4、查看报表公式:数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)。


5、报表审核:数据——审核。


6、表页管理:增加表页——编辑——插入——表页;追加表页:编辑——追加——表页;删除表页:编辑——删除——表页;表页顺序:数据——排序——表页;表页交换:编辑——交换——表页;查找表页:编辑——查找在这里相信有许多想要学习会计的同学,大家可以关注小编头条号,私信【学习】即可免费领取一整套系统的会计学习教程!


三、固定资产设置


1、固定资产设置:点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)——修改固定资产卡片——卡片管理下——双击记录行——单击修改。


2、卡片:固定资产增加、减少 计提折旧——处理——计提本月折旧处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账 账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表。


四、打印设置


总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线。


【如何使用用友软件】


财务软件无形资产怎么计提


答:无形资产是十年的摊销期,如果合同另有规定从合同规定。



一般的软件,您看是否在三五年内升级,或者公司规定需要更新,如果这个您有目标就按照升级或更新的年份来计算摊销期也可以的。就是合理即可。


一般没有什么残值了。


借:管理费用


贷:累计摊销


需要注意的是,如果您的合同期限短于十年,看一下所得税调整时是否需要按照税法要求调整汇算清缴时的应纳税所得额。


财务软件无形资产怎么计提


用直线法摊销无形资产怎么计算?


无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产,还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产,其残值应当视为零,但下列情况除外:


(1)有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产;


(2)可以根据活跃市场得到预计残值信息,并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。


【直线法】


直线法又称平均年限法,是将无形资产的应摊销金额均衡地分配于每一会计期间的一种方法。其计算公式如下:


以上关于“用友软件相关模块的操作方法”和“如何使用用友软件”的介绍,希望能让您了解“用友软件”带来帮助。